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关于审计整改的公告

  广州市审计局于2023年下半年对集团公司进行了审计,指出了管理中存在的问题并提出审计建议。集团公司认真研究分析审计发现问题,并采取有效措施进行整改现将审计整改情况公告如下:

  一、关于个别房屋长期闲置问题。

  整改结果:已完成整改。承租单位已于2024年1月1日入驻办公。

  二、关于个别费用未按预算严控支出问题。

  整改结果:已完成整改。集团公司于2024年1月启动费用预算管控系统,对六项费用进行强管控。系统设置超预算支出将无法进行费用报销,要求集团各单位均须根据本单位预算严格控制开支。

  三、部分事项未先提交集团战略与投资委员会研究问题。

  整改结果:已完成整改。已修订完成《广州港集团有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》,进一步明确董事会下设专业委员会职责,优化运行机制。

  特此公告。

                               广州港集团有限公司

                                2025年1月14日

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